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            2017年重慶市南岸區統計局決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            (一)職能職責。重慶市南岸區統計局主要負責貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,依法查處統計違法違紀行為;組織領導和管理協調全區統計工作,貫徹執行國家統計制度;管理和指導街鎮、部門統計工作,依法對部門統計數據進行審核評估;組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查;核算國民經濟核算生產總值;組織實施一、二、三產業有關統計調查;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;建立健全經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務;參與對街鎮、區級部門的考核評價工作;指導全區統計專業技術隊伍建設,組織統計教育、統計干部培訓工作;承辦區政府交辦的其他工作。

            (二)機構設置。目前我局機關內設機構為三科一室:辦公室、統計法制科、專業統計科、綜合統計科,編制11人,本年退休1人,現實有10人。直屬事業單位2個:一是南岸區社會經濟調查隊,為我局直屬的參照公務員管理的全額撥款事業單位,編制4人,實有4人;二是南岸區統計執法隊,為我局直屬的全額撥款事業單位,編制10人,其中本年增加編制8人,實有2人。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度收入總計559萬元,支出總計559萬元。與2016年決算數相比,收支減少64萬元,下降11.4%,本年度項目支出預算減少。

            本部門2017年度收入合計559萬元,其中:財政撥款收入559萬元,占100%。

            本部門2017年度支出合計559萬元,其中:基本支出326萬元,占58.3%;項目支出233萬元,占41.7%。

            本部門2017年度年末無結轉和結余,較上年減少1萬元,主要原因是預算安排合理。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財政撥款收入559萬元,較上年決算數減少64萬元,下降11.4%。本年度項目支出預算減少。

            本部門2017年度財政撥款支出559萬元,較上年決算數減少64萬元,下降11.4%。本年度項目支出減少。

            本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出470萬元,占84.0%,較年初預算數減少12萬元,主要原因是項目支出減少;社會保障與就業支出59萬元,占10.6%,較年初預算數增加30萬元,主要原因是機關事業單位社保制度改革,增加了養老保險等支出;醫療衛生與計劃生育支出16萬元,占2.9%,與年初預算持平;住房保障支出14萬元,占2.5%,與年初預算持平。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出326萬元。其中:人員經費294萬元,較上年增加15萬元,主要原因是社會保障繳費增加。公用經費25萬元,較上年增加8萬元,主要原因是物管費、退休人員公用經費增加。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總額情況。

            2017年度本部門“三公”經費支出共計9.1萬元,較年初預算數減少6.9萬元,較上年支出數減少3.6萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2017年度本部門無因公出國(境)費用。

            無公務車購置費用。

            公務車運行維護費5.8元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、統計工作檢查、統計執法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),費用支出較年初預算數減少5.2萬元,較上年支出數減少2.0萬元,主要原因我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降,。

            公務接待費3.4萬元,主要用于接待上級部門檢查指導、調研等工作發生的支出,費用支出較年初預算數減少1.6萬元,較上年支出數減少1.5萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2017年本部門無因公出國(境)共事項;未購置公務車,公務車保有量1輛;國內公務接待29批次,170人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費200元,車均購置費0萬元,車均維護費5.8萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出32萬元,機關運行經費主要用于開支用于辦公費、印刷費、公務車運行維護費、培訓費等。機關運行經費較2016年增加15萬元,增加46.8%,主要原因主要原因是物管費、退休人員公用經費增加。

            (二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備。

            (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額9.7萬元,全部用于采購貨物。主要用于采購辦公用家具。

            (四)預算績效管理情況說明。

            根據預算績效管理要求,我局對6個項目開展了績效自評,涉及資金228萬元。

            五、專業名詞解釋。

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            本單位決算公開信息反饋和聯系電話:023-62988159

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            附件:2017年重慶市南岸區統計局決算情況說明附件

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